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[08] – Contas a Pagar (GPRO)

[08] - Contas a Pagar (GPRO)

[03] USANDO O PAGAMENTO DE CONTAS (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024
Escrito por Gabriel Morozini

Descubra como utilizar o pagamento de contas para liquidar as despesas da sua empresa de forma eficiente. Simplifique o processo de pagamento e mantenha suas finanças organizadas.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

USANDO O PAGAMENTO DE CONTAS

1 – Acesse o módulo CONTAS A PAGAR.

2 – Selecione a(s) parcela(s) que você deseja dar baixa (pagar) e clique em PAGAR CONTA no menu superior.

3 – Você deve definir se o recebimento irá movimentar seu banco, marcando a opção LANÇAR NOS BANCOS ou movimentar seu caixa (livro caixa), marcando a opção LANÇAR NO CAIXA. Há também a possibilidade de marcar ambos para lançar tanto no banco quanto no caixa. Caso marque LANÇAR NOS BANCOS, a opção QUITAR TODAS só será liberada se você selecionar um banco no campo PORTADOR.

4 – É possível também alterar a data de pagamento, basta inserir a data no campo PAGO EM.

5 – Clique em QUITAR TODAS.


RENEGOCIANDO CONTAS A PAGAR

6 – Selecione todas as parcelas que deseja renegociar marcando o “quadradinho” no ínico de cada registro.

7 – Clique em RENEGOCIAR.

8 – Será exibido as parcelas e valores referentes as parcelas selecionadas, clique em RENEGOCIAR PARCELAS.

9 – Na próxima tela será exibido as parcelas que serão canceladas, clique em RENEGOCIAR PARCELAS.

10 – Defina novamente a QUANTIDADE, VALORES e VENCIMENTOS das parcelas que serão geradas.

11 – Defina o PLANO DE CONTAS e clique em CONFIRMAR.

12 – Clique em CONCLUIR.

13 – As parcelas antigas serão CANCELADAS (RISCADAS) e será gerado novas parcelas de acordo com o que você definiu.

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[08] - Contas a Pagar (GPRO)

[02] REGISTRANDO CONTAS A PAGAR (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024
Escrito por Gabriel Morozini

Aprenda a registrar contas a pagar para acompanhar as despesas da sua empresa. Mantenha um controle preciso dos pagamentos pendentes e evite atrasos que possam afetar suas finanças.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:


REGISTRANDO CONTAS A PAGAR

1 – Suas contas a pagar serão lançadas através da entrada de notas de compra. Geralmente no XML já vem a forma de pagamento que foi combinada, caso queira verificar, basta acessar o menu PAGAMENTO da nota que você estiver dando entrada. Caso não haja forma de pagamento definida, você pode definir conforme o combinado com seu fornecedor.

          Obs.: Caso tenha dúvidas sobre notas de compras CLIQUE AQUI e veja nosso treinamento do módulo COMPRAS.

2 – Há contas que não tem XML, como conta de celular, energia, água e outras. Para que seja possível lançar essas contas manualmente é necessário que você tenha o fornecedor já cadastrado e também um plano de contas.

          Obs.: Caso tenha dúvida sobre fornecedores CLIQUE AQUI.
                    Caso tenha dúvida sobre plano de contas CLIQUE AQUI.


LANÇAMENTO MANUAL DE PARCELAS ÚNICAS

3 – Acesse o módulo CONTAS A PAGAR.

4 – Clique em NOVO.

5 – Preencha o campo CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO, caso tenha (não é um campo obrigatório).

6 – Preencha o campo DOCUMENTO. Ele pode ser preenchido com o número do documento que você está lançando ou preenchido com números aleatórios.

          Obs.: Esse número não pode se repetir em nenhum outro registro do CONTAS A PAGAR.

7 – Preencha o campo HISTÓRICO com um pequeno texto, para que seja possível identificar do que se trata o lançamento.

8 – Insira o FORNECEDOR.

9 – Insira a DATA DE EMISSÃO e DATA DE VENCIMENTO.

10 – Insira o VALOR.

11 – Selecione o PLANO DE CONTAS.

12 – Clique em SALVAR.


LANÇAMENTO MANUAL DE MÚLTIPLAS PARCELAS

13 – Acesse o módulo de CONTAS A PAGAR e e clique em REPLICA no menu inferior.

14 –Insira o FORNECEDOR.

15 – Insira o número do DOCUMENTO.

16 – Insira o HISTÓRICO.

17– Você pode DEFINIR UM INTERVALO DE DIAS ou DEFINIR O DIA DO VENCIMENTO das parcelas.

18 – Insira a DATA DE EMISSÃO e o dia do PRIMEIRO VENCIMENTO.

19 – Defina um PLANO DE CONTAS.

20 – Você pode INFORMAR O VALOR TOTAL DA NOTA ou INFORMAR O VALOR DAS PARCELAS e a QUANTIDADE DE PARCELAS.

21 – Clique em CRIAR PARCELAS, verifique e faça as correções das parcelas no campo SIMULAÇÃO DO PARCELAMENTO, caso seja necessário.

22 – Após isso basta clicar em GRAVAR PARCELAS.

14/03/2024 0 comentários
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[08] - Contas a Pagar (GPRO)

[01] ENTENDENDO O MÓDULO CONTAS A PAGAR (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024
Escrito por Gabriel Morozini

Explore o módulo Contas a Pagar para gerenciar os pagamentos pendentes de sua empresa. Entenda como organizar e acompanhar as despesas de forma eficiente para manter suas finanças em ordem.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:


ENTENDENDO O MÓDULO CONTAS A PAGAR

1 – PAGAR CONTA é o menu mais utilizado no módulo.

2 – Você consegue alterar o filtro para que seja exibido as contas VENCENDO HOJE, A VENCER, ATRASADAS, RECEBIDAS E CANCELADAS. Basta selecionar as opções que você queira que seja exibida na sua listagem.

3 – Há também o FILTRO DE DATA, nele você define uma data inical e uma data final, será retornado todos os registros que forem encontrados nesse período. Você pode definir se quer fazer essa busca baseado na data de VENCIMENTO, EMISSÃO ou RECEBIMENTO. Após fazer essas definições basta clicar em FILTRAR.

4 – É possível SALVAR as definições para que não perca as alterações que você fez nos filtros.

5 – Clicando no NOME DA COLUNA você consegue reorganizar de forma crescente ou descrescente de acordo com os dados da coluna que você clicou.

Obs.: Essa organização também funciona nos demais módulos que possuem listagem.

6 – Você pode selecionar o DADO DE ALGUMA COLUNA e fazer uma BUSCA BASEADA NAS INFORMAÇÕES QUE A COLUNA CONTÉM.

Obs.: Essa busca também funciona nos demais módulos que possuem listagem.

7 – Também é possível organizar os CAMPOS que são exibidos na listagem, assim como criar LISTAS personalizadas.

14/03/2024 0 comentários
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